Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Х
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Липецкая область, Усманский район, с.Студенки, ул.Первомайская, д.51.
8 (47472) 2-76-21
8 (47472) 2-76-21

Контакты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2021 № 48

Дата публикации: 21.09.2021г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТУДЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

14.09.2021 г.                        с.Студенки                                  № 48

 

 

 

О внесении изменений в  программу «Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Студенский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы», утвержденной постановлением администрации сельского поселения Студенский сельсовет от 16.02.2016года №14 (с изменениями от 02.05.2017 №29,  от 01.02.2018 №3, от 01.02.2019 №4, от21.11.2019 №68,от 09.07.2020 №47, от 28.12.2021г. №100, от 24.05.2021 №22)

 

В соответствии постановления администрации сельского поселения Студенский  сельсовет № 12 от 16.02.2016г. «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Студенский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ, в целях повышения эффективности бюджетных расходов, администрация сельского поселения Студенский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ

 

                                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1.Внести изменения в  Муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории-сельского поселения Студенский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы», утвержденной

 постановлением администрации сельского поселения Студенский сельсовет от 16.02.2016года №14 (с изменениями от  02.05.2017 №29,  от 01.02.2018 №3, от 01.02.2019 №4, от21.11.2019 № 68,от 09.07.2020 №47, от  28.12.2021г. №100, от 24.05.2021 №22).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

 

 

Глава администрации

сельского поселения                                                    М.М. Дубянский

Студенский сельсовет                                                    

                                                                                       

 

 

 

 

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Студенский сельсовет

от 14.09. 2021 г  №48

 

 

 

Изменения в Муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения

Студенский сельсовет Усманского муниципального района

Липецкой области  на 2016-2024 годы»

 

 

 

1.Приложение № 1 к муниципальной программе

 изложить в новой редакции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельской территории –

сельского поселения Студенский сельсовет

Усманского муниципального района

Липецкой области на 2016-2024 годы»

 

Сведения об индикаторе цели, показателях задач  и объемах финансирования муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Студенский сельсовет

Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы»

 

                                                                                                          Таблица

№ п/п

Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов

Единица

 измерения

Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования

 

базовый

2015

год

2016 год

2017 год

2018

год

2019

год

2020 год

2021

год

2022

год

2023 год

2024

год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

2

Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Студенский сельсовет

 

3

Индикатор цели

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения

% от

числа

опрошенных

50

50

52

55

57

60

63

65

67

70

 

4

Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения

 

5

Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы

Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения

 

 

%

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

 

25

 

 

30

 

 

35

 

 

40

 

 

50

 

6

Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы

 Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности

 

%

 

 

33

 

 

35

 

 

40

 

 

50

 

 

50

 

 

50

 

 

50

 

 

50

 

 

50

 

 

50

 

7

Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы

Доля населения, участвующего в культурно - досуговых

мероприятиях

 

 

%

 

 

25

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

 

32

 

 

35

 

 

35

 

 

35

 

 

35

 

8

Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

 

 

%

 

 

 

30

 

 

 

31

 

 

 

32

 

 

 

33

 

 

 

34

 

 

 

35

 

 

 

35

 

 

 

35

 

 

 

35

 

 

 

35

 

9

Задача 2 муниципальной Программы -Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения

 

10

Показатель 1 задачи 2

-Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций)

 % к предыдущему году

 

100

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

         Задача 3 муниципальной Программы - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Студенский  сельсовет»

 

11

Показатель 1 задачи 3

-доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений и памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в числе воинских захоронений, памятников

 

 % к предыдущему году

 

100

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

50

 

 

50

 

50

50

 

100

 

 

12

Показатель 2 задачи 3

-доля обустроенных детских игровых площадок

 % к предыдущему году

 

 

 

 

 

 

50

 

100

100

100

100

 

 

         Задача 4 муниципальной Программы - "Развитие социальной сферы в сельском поселении Студенский сельсовет

 

 

13

Показатель 1 задачи 4

Укрепление МТБ Дома культуры

% к предыдущему году

 

 

 

 

 

 

 

50

60

100

 

Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселенияСтуденский сельсовет".

 

 

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1

Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации

 

чел.

0

1

1

0

1

1

1

0

1

1

 

 

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1

Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными  ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами

 

 

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

 

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 1

Доля ЛПХ, занесенных в электронный похозяйственный учет

%

 

 

 

100

100

100

100

100

100

100

 

 

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1

 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселенияСтуденский сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

2330,0

1372,5

2126,1

1910,6

2345,5

2543,8

1183,4

1183,4

1183,4

 

местный  бюджет

Х

2323,4

1365,5

2118,4

1904,6

2333,5

157,2

1183,4

1183,4

1183,4

 

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

6,6

7,0

7,7

6,0

12,0

2386,6

0,0

0,0

0,0

 

 

Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

871,2

725,1

742,0

877,2

916,0

963,9

771,0

771,0

771,0

 

местный бюджет

Х

871,2

725,1

742,0

877,2

916,0

963,9

771,0

771,0

771,0

 

 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)

Всего, тыс.руб

Х

1362,9

515,2

941,3

925,4

1312,8

1193,3

390,4

390,4

390,4

 

местный  бюджет

Х

1362,9

515,2

941,3

925,4

1312,8

1063,9

390,4

390,4

390,4

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района  из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

Всего, тыс.руб

Х

15,5

20,5

20,5

22,0

22,8

22,8

22,0

22,0

22,0

 

местный бюджет

 

Х

15,5

20,5

20,5

22,0

22,8

22,8

22,0

22,0

22,0

 

 

Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности    органом местного самоуправления сельского поселения Студенский сельсовет"

- приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета

 

Всего, тыс.руб

Х

80,4

43,7

88,1

86,0

164,3

140,0

0,0

0,0

0,0

 

местный бюджет

Х

73,8

36,7

80,4

80,0

152,3

129,4

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

 

 

Х

 

 

 

 

12,0

10,6

0,0

0,0

0,0

 

местный бюджет

 

 

 

 

 

5,0

4,9

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

6,6

7,0

7,7

7,7

10,0

10,6

 

 

 

 

 

- повышение квалификации муниципальных служащих

местный бюджет

 

 

3,0

3,0

3,0

1,0

0

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

2,0

0

 

 

 

 

 

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1

 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан сельского поселения Студенский сельсовет"

Всего, тыс.руб

 

 

68,0

69,0

72,0

68,0

72,0

72,0

72,0

72,0

 

местный  бюджет

 

 

68,0

69,0

72,0

68,0

72,0

72,0

72,0

72,0

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Студенский сельсовет

Всего, тыс.руб

 

 

68,0

69,0

72,0

68,0

72,0

72,0

72,0

72,0

 

местный  бюджет

 

 

68,0

69,0

72,0

68,0

72,0

72,0

72,0

72,0

 

 

Пенсионное обеспечение

Всего, тыс.руб

 

 

68,0

69,0

72,0

68,0

72,0

72,0

72,0

72,0

 

местный  бюджет

 

 

68,0

69,0

72,0

68,0

72,0

72,0

72,0

72,0

 

 

Итого по Подпрограмме 1

 

 

 

 

 

 

Всего, тыс.руб

Х

2330,0

1372,5

2 195,1

1982,6

2345,5

2615,8

1255,4

1255,4

1255,4

 

местный бюджет

Х

2323,4

1365,5

2187,4

1976,6

2333,5

157,2

1255,4

1255,4

1255,4

 

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

6,6

7,0

7,7

6,0

12,0

2458,6

 

 

 

 

       Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Студенский  сельсовет».

 

Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды

 

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2

Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2

"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций"

Всего, тыс.руб

 

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

 

Всего, тыс.руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

 

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по Подпрограмме 2

Всего, тыс.руб

Х

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный

бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

районный

бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

      0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Студенский  сельсовет»

Задача 1 Подпрограммы 3-  увеличение протяженности качественного дорожного покрытия  дорог местного значения

Задача 2Подпрограммы 3-снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году

Задача 3Подпрограммы 3- уменьшение количества несанкционированных свалок. Озеленение территории сельского поселения.

Задача 4 Подпрограммы 3 –содержание мест воинских захоронений

Задача 5Подпрограммы 3- устройство детской игровой площадки с тренажерами

Задача 6 Подпрограммы 3- создание современного облика общественных зданий социальной направленности

 

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3

Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог

км

1,5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3

Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году

%

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

Показатель 2  задачи 2

Подпрограммы 3

Количество  установленных (замененных)  светильников уличного освещения

Ед.

78

2

5

10

15

15

15

15

15

15

 

Показатель 1 задачи 3

 Подпрограммы 3

Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников

ед

20

30

10

10

10

10

10

10

10

10

 

Показатель 2 задачи 3

Подпрограммы 3

Количество ликвидированных несанкционированных свалок

ед

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 3

- удельный вес  разработанной проектной документации в общем объеме документов необходимых для градостроительной деятельности

%

Х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

Показатель 1 задачи 4

Подпрограммы 3

Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в числе воинских захоронений, памятников и памятных знаков, расположенных на территории сельского поселения

%

Х

0,0

0,0

0,0

50

100

100

100

100

100

 

Показатель 1 задачи 5

Подпрограммы 3

Количество обустроенных детских игровых площадок

ед

Х

 

 

 

 

1

2

3

3

3

 

Показатель 1 задачи 6

Подпрограммы 3

Количество  приведенных в надлежащее состояние  зданий общественной направленности

Ед.

Х

 

 

 

 

 

 

2

2

2

 

Показатель 1 задачи 7

Подпрограммы 3

Доля увеличения   МТБ Дома культуры

%

Х

 

 

 

 

 

 

 

0,0

50

 

Основное мероприятие   задачи  1 Подпрограммы 3

"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования"

Всего, тыс.руб

 

Х

1052,0

1059,4

1028,5

1163,0

1223,8

1403,4

1228,8

1228,8

1228,8

местный бюджет

Х

1052,0

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

Х

 

1059,4

1028,5

1163,0

1223,8

1403,4

1228,8

1228,8

1228,8

 

Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

1052,0

1059,4

1028,5

1163,0

1223,8

1403,4

1228,8

1228,8

1228,8

местный бюджет

Х

1052,0

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюжет

Х

 

1059,4

1028,5

1163,0

1223,8

1403,4

1228,8

1228,8

1228,8

 

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3

"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

Х

1142,9

361,2

885,8

908,9

2154,3

2 405,4

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

1142,9

361,2

885,8

908,9

2003,8

1851,3

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

 

 

 

 

 

150,5

554,1

 

 

 

 

Реализация направления расходов основного мероприятия

Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

Х

1142,9

361,2

885,8

908,9

2154,3

2405,4

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

1142,9

361,2

885,8

908,9

2003,8

1851,3

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

 

 

 

 

 

150,5

554,1

 

 

 

 

Основное мероприятие

«Обеспечение реализации  мероприятия по организации энергосбережения и повышения  энергетической  эффективности»

Всего,

Тыс. руб.

 

 

 

 

 

147,5

147,5

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

147,5

147,5

 

 

 

Областной бюджет

 

 

 

 

 

0,0

0,0

 

 

 

 

Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение реализации  мероприятия по организации энергосбережения и повышения  энергетической  эффективности»

Всего,

тыс. руб.

 

 

 

 

 

147,5

147,5

147,5

147,5

147,5

местный бюджет

 

 

 

 

 

147,5

147,5

147,5

147,5

147,5

Областной бюджет

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

 

0сновное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 3

улучшение  уровня жизни путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения , реализации современной политики в градостроительстве и благоустройстве.

Всего, тыс.руб

Х

10,0

0,0

494,7

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,

местный бюджет

 

 

 

74,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

Х

90,0

0,0

420,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Реализация направления расходов основного мероприятия

улучшение  уровня жизни путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения , реализации современной политики в градостроительстве и благоустройстве

Всего, тыс.руб

 

Х

100,0

0,0

494,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

10,0

0,0

74,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

 

90,0

0,0

420,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Основное мероприятие задачи 4 Подпрограммы 3

- благоустройство и текущий ремонт воинских захоронений, памятников  участникам Великой Отечественной войны

Всего,

тыс. руб.

Х

0,0

0,0

0,0

288,4

183,5

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

14,4

33,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный  бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

Х

0,0

0,0

0,0

274,0

150,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Основное мероприятие задачи 5 Подпрограммы 3

- устройство детской игровой площадки с тренажерами

Всего,

тыс. руб.

х

 

 

 

 

 

706,9

1 196.0

 

 

Местный бюджет

х

 

 

 

 

 

212,1

59.8

 

 

Областной бюджет

х

 

 

 

 

 

494,8

1 136.2

 

 

 

Основное мероприятие задачи 6 Подпрограммы 3

- ремонт зданий социального назначения

Всего,

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

5 896,0

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

294,8

 

 

Областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

5601,2

 

 

 

Итого по Подпрограмме 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего, тыс.руб

Х

2294,9

1420,6

2409,0

2360,3

3392,6

4515,8

8468,3

1228,8

1676,3

местный        бюджет

Х

2204,9

361,2

960,0

923,3

2018,3

2617,6

502,1

0,0

165,5

районный   бюджет

Х

0,0

1059,4

1028,5

1163,0

1223,8

1403,4

1228.8

1228,8

1228,8

областной     бюджет

 

90,0

0,0

420,5

274,0

150,5

494,8

6737,4

0,0

282,00

 

Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Студенский сельсовет».

 

Задача 1 Подпрограммы 4 -  Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых  мероприятиях

 

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4

 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд

ед.

0,0

50,0

20,0

30,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

 

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4

Укрепление МТБ Дома культуры

% к предыдущему году

 

 

 

 

 

 

 

50

60

100

 

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4

"Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Студенский сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

1849,6

2035,9

1 291,5

1 912,8

1993,6

2000,0

773,0

773,0

1073,0

местный бюджет

Х

1849,6

1041,5

959,3

1580,6

1591,6

1598,0

440,8

440,8

458,8

районный  бюджет

Х

 

280,7

332,2

332,2

402,0

402,0

332,2

332,2

332,2

областной бюджет

Х

 

713,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

282,0

 

Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

253,0

280,7

332,2

332,2

402,0

2000,0

332,2

332,2

332,2

районный  бюджет

Х

253,0

280,7

332,2

332,2

402,0

402,0

332,2

332,2

332,2

 

Предоставлений  бюджетным и автономным учреждениям субсидий

 

Всего, тыс.руб

Х

1596,6

1041,5

959,3

1580,6

1591,6

1598,0

440,8

440,8

440,8

местный бюджет

Х

1596,6

1041,5

959,3

1580,6

1591,6

1598,0

440,8

440,8

440,8

Областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставлений  бюджетным и автономным учреждениям субсидий на укрепление МТБ

Всего, тыс.руб

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0

местный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

18,0

Областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

282,0

 

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4

Количество проведенных спортивных мероприятий

              ед.

6,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12

12,0

12,0

12,0

 

Основное мероприятие  задачи 2 Подпрограммы 4

"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Студенский сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

17,1

1,2

19,0

2 235,6

25,6

20,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

Х

17,1

1,2

19,0

2 235,6

25,6

20,0

0,0

0,0

0,0

 

Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Студенский сельсовет

 

Всего, тыс.руб

Х

17,1

1,2

19,0

2 235,6

25,6

20,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

 

Х

17,1

1,2

19,0

2 235,6

25,6

20,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по Подпрограмме 4

Всего, тыс.руб

 

Х

1866,7

2037,1

1310,5

4 148,4

2019,2

2020,0

773,0

773,0

1073,0

местный    бюджет

Х

1866,7

1042,7

978,3

3826,2

1617,2

1618,0

440,8

440,8

458,8

районный

 Бюджет

Х

 

280,7

332,2

332,2

402,0

402,0

332,2

332,2

332,2

 

 

областной бюджет

Х

 

713,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

282,0

 

 

ВСЕГО   ПО   ПРОГРАММЕ

Всего, тыс.руб

Х

6491,6

4830,2

5914,6

8 202,9

7686,1

8890,9

3257,2

3257,2

3257,2

местный

бюджет

Х

6395,0

2769,4

4139,8

6701,7

5897,8

6590,7

1696,2

1696,2

1696,2

 районный  бюджет

Х

 

1340,1

1346,6

1495,2

1625,8

1805,4

1561,0

1561,0

1561,0

областной бюджет

Х

96,6

720,7

428,2

6,0

162,5

494,8

0,0

0,0

0,0

                                                                                             

 

 

Дубянский
Марк Маркович

глава администрации